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2015年部门决算公开说明

时间:2016-10-26点击:
支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

106.6 

一、一般公共服务支出

14

114.91 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

20.56 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

126.62 

本年支出合计

22

117.83

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

35.99 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

 

合计

26

 

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门(单位):                                                                                                             单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

126.62 

106.06 

 

20.56 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

123.69 

103.13 

 

20.56 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

123.69 

103.13 

 

20.56 

 

 

 

 2010301

 行政运行

85.13 

85.13 

 

 

 

 

 

 2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

38.56 

18.00 

 

20.56 

 

 

 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

2.92 

2.92 

 

 

 

 

 

 21005

 医疗保障

2.92 

2.92 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

2.92

2.92

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门(单位):                                                                                                               单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

117.83 

117.83 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

114.92 

114.92 

 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

114.92 

114.92 

 

 

 

 

 2010301

行政运行 

82.66 

82.66 

 

 

 

 

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

32.26 

32.26 

 

 

 

 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

2.92 

2.92 

 

 

 

 

 21005

 医疗保障

2.92 

2.92 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

2.92

2.92

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位):                                                                                               单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

106.06 

一、一般公共服务支出

15

 94.35

 94.35

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

本年收入合计

9

106.06 

本年支出合计

23

 97.28

97.28 

 

年初财政拨款结转和结余

10

35.99 

年末结转和结余

24

44.77 

44.77 

 

      一般公共预算财政拨款

11

35.99 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

142.05 

合计

28

142.05 

142.05 

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位):                                                                                                            单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

97.28

97.28

 

 201

一般公共服务支出

94.36

 94.36

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 94.36

 94.36

 

 2010301

 行政运行

 82.66

 82.66

 

 2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 11.7

 11.7

 

 210

医疗卫生与计划生育支出

 2.92

 2.92

 

 21005

医疗保障

 2.92

 2.92

 

2100501

行政单位医疗

 2.92

 2.92

       注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位):                                                                                                单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

97.28 

81.06 

16.22 

201 

一般公共服务支出

 94.36

 78.13

 16.22

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 94.36

 78.13

 16.22

 2010301

 行政运行

 82.66

  78.13

 4.52

 2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 11.7

 

 11.7

 210

医疗卫生与计划生育支出

 2.92

 2.92

 

21005 

医疗保障

 2.92

 2.92

 

2100501

行政单位医疗

  2.92

  2.92

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位):                                                                                                单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 8.00

 

 

 

 4

 4

2.61

 

 

 

2.48

0.13

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


的职责是为建设工程、政府采购、国有土地、产权交易及其他交易活动提供场所、物业、信息、咨询等服务。内设工程科、政府采购科、土地交易科、特殊资源交易科、信息科、监督科、办公室七个科室。

2015年我单位总收入126.62万元,本年总支出117.83万元,2015年年初结转和结余35.99万元,2015年年末结转和结余44.77万元。财政拨款收入106.06万元,支出97.28万元。事业收入20.56万元,支出20.56万元。我单位的收入来源主要是财政拨款,支出为:2010301行政运行支出82.66万元,其中人员工资为78.13万元,经费支出4.52万元。2010399其他政府办公厅(室)事务支出11.7万元,2100501行政单位医疗保险支出2.92万元。

2014年三公经费支出:没有因公出国(境),有公车一辆,公车运行维护费财政拨款支出6198元,由于2014年我单位有事业收入,从事业收入对应的其他资金支出里支出公车运行维护费39635.55元,所以2014年公车运行维护费为6198+39635.55=45833.55元=4.58万元,公务接待费财政拨款支出为0,从事业收入对应的其他资金支出里支出公务接待费9357元,所以2014年公务接待费为0.94万元。

2015年三公经费支出:没有因公出国(境),有公车一辆,公务用车运行维护费为2.48万元,公务接待费为0.13万元,4次,人数15人,没有超出2015年预算数。

公车运行维护费减少原因:节省公务用车开支。

公务接待费减少原因:压缩公务接待开支,节约财政资金。

                                 

                                                           2015年10月10日

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位):                                                                                                          单位:万元

 收入

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